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宜城市人民法院2024年度部门决算公开

时间: 2026-02-28 15:51 来源: 综合办


2026宜城市人民法院预算公开情况说明

 

  

 

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、部门(单位)主要职责

宜城市人民法院在地方党委的领导和人大的监督下认真履行审判职能,依法独立行使审判权,其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由本院管辖和根据上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件;

(二)依法审判上级人民法院指定管辖或交由市人民法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件;

(三)受理不服本院裁判生效的各类申诉、申请再审和指令再审案件,对其中确有错误的,依法再审;

(四)针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;

(五)执行市法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件;

(六)对审判过程中如何具体适用法律的问题进行研究或向上级法院请示,提出司法解释建议;

(七)结合审判工作,加强法制宣传,参与社会治安综合治理,促进社会主义民主与法制建设;

(八)指导人民调解委员会工作;

(九)对法官和其他工作人员组织专业培训;负责思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;

(十)负责本院的监察工作;

(十一)管理本院各项经费和物资装备;负责两庭建设和其他基础设施建设;

(十二)完成应由本院负责的其他工作。

二、机构设置情况

宜城市人民法院现有在编内设机构9个,包括:政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。中心法庭6个:鄢城人民法庭、郑集人民法庭、雷河人民法庭、板桥店人民法庭、南营人民法庭、小河人民法庭。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2026年预算收入3570.36万元,比上年减少103.16万元,减少2.81%,主要原因是地方财政补助保障力度有所下降。其中:一般公共预算拨款收入3199.94万元,比上年减少16.75万元,减少0.52%;其他收入370.42万元, 比上年减少86.41万元,减少18.92%

2.预算支出情况:2026年预算支出3570.36万元,比上年减少103.16万元,减少2.81%。其中:公共安全支出   2971.36万元, 比上年减少148.83万元,减少4.77%社会保障和就业支出444万元, 比上年增加37.67万元,增加9.27%住房保障支出155万元,比上年增加8万元,增加5.44%

支出减少的主要原因:

1)2026年基本支出2493.35万元,比上年减少110.28万元,减少4.24%,主要原因是人员减少,人员支出减少

22026年项目支出1077.01万元,比上年增加7.12万元,增加0.67%,主要原因是审判大楼设施老旧,2026年维修维护费支出增加

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费308万元,较上年相比减少79万元,减少20.41%,减少主要原因是2026年进一步加强预算管理,厉行节约。其中:办公费55万元、水费6万元、电费60万元、公务接待费4万元、工会经费29万元、其他交通费用62万元、其他商品和服务支出92万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算91万元,比上年预算减少9万元,减少9%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。

2.公务接待费4万元,比上年减少1万元,主要原因是严格控制公务接待规模和标准,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费87万元,比上年减少8万元,减少8.42%。其中:公务用车购置30万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费57万元,比上年减少8万元,减少12.31%,主要原因是按批复报废老旧车辆、购置新能源车辆,维修费用减少。

六、政府采购预算安排情况

2026年宜城市人民法院编制政府采购预算69.1万元,比上年度减少18.9万元,减少21.48%,主要原因是2026年购置办公设备减少。其中:货物类政府采购预算47.1万元,主要用于购置公务用车、一体机等;服务类政府采购预算22万元,主要用于车辆加油服务。

2026年,面向中小企业采购预算69.1万元,其中面向小微企业采购预算69.1万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年,宜城市人民法院占有房屋面积30405.03平方米,其中:办公用房建筑面积6632平方米,其他23773.03平方米。公务用车24辆,其中:执法执勤用车21辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费2026年预算安排585.82万元,资金来源为一般公共预算财政拨款315.4万元、单位资金270.42万元。

项目绩效年度目标:保障法院审执工作高效开展,公正司法、高效司法、司法为民。

数量指标:案件结案率≥80%。

质量指标:执行完毕率≥32%。

时效指标:审限内结案率≥95%。         

社会效益指标:保障当事人合法权益(定性)保障。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)一般公共预算委托业务费15万元,比上年增加0万元。

)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待)用。

3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

4.()收入:指从同级财政部取得的金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。

 

1.收支总表.xls

2.收入总表.xls

3.支出总表.xls

4.财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算支出表.xls

6.一般公共预算基本支出表.xls

7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls

8.政府性基金预算支出表.xls

9.项目支出表.xls